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西藏自治区藏青工业园区管理委员会2023年部门预算

时间: 2025-11-07 22:26:22 |   作者: 扑克王下载最新地址免费

  按照自治区党委、政府的指示和区内相关的单位的委托,负责与有关省区市的联络工作。

  2.收集整理传递政务、经济信息,为自治区党委、政府决策提供参考;负责与内地有关省区市的经济联络,协助区内相关的单位开展招商引资、引进技术和人才等工作。

  3.负责我区过往人员的服务工作;为我区各单位在格尔木开展政务、业务等活动提供服务;协调办理自治区有关部门委托的其他事宜。

  4.负责指导基地单位职工离退休工作,负责办事处及所属单位离退休干部职员的管理、服务工作。

  5.负责办事处所属单位及基地各企业和事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作,加强与当地社会保障部门的沟通联系。

  6.负责基地的计划生育、社会管理综合治理、普法教育、中小学教育、医疗卫生等工作。

  7.受自治区人民政府国有资产监督管理委员会委托,管理办事处系统国有资产,监督指导基地各单位国有资产管理。

  8.根据格尔木市总体规划,组织实施基地存量土地的开发利用,建设工业园区后勤生活基地。

  10.拟定并组织实施工业园区经济、社会持续健康发展总体设计;按照总体设计,编制工业园区详细规划,经批准后组织实施。

  11.拟定工业园区发展和招商引资方面的政策建议;负责工业园区招商引资、进出口贸易及其他涉外经济工作;按规定权限,依法办理工业园区备案类项目和基本建设项目。

  12.负责检测、统计、分析工业园区内企业运行状态趋势;协助行业管理部门做好工业园区企业节能减排、清洁生产、资源综合利用、技术改革、安全生产、质量管理、生产调度、诚信体系建设等行业管理工作;协调解决园区企业未来的发展中的有关问题。

  13.按照工业园区总体设计。对园区土地实行统一管理,对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

  14.编制工业园区财政预决算,负责园区国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

  15.依法管理工业园财政、税务、工商、人力资源和社会保障、统计、物价、交通、消防、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、安全生产、工青妇、法律宣传和维护社会稳定等工作。

  16.协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作;负责与青海省有关方面协调园区相关事宜。

  17.承办自治区党委、政府和自治区藏青工业园建设工作领导小组交办的其他事项。

  2023年收支总预算74,508.00万元。收入包括:一般公共预算拨款收入55,000.00万元、上级补助收入16,008.00万元、稳定调节资金2,900.00万元、上年结转600.00万元。支出包括:一般公共服务支出1,028.45万元、教育支出200.00万元、节能环保支出650.00、城乡社区支出7,682.55万元、资源勘探工业信息等支出61,400.00万元、住房保障支出750.00万元(包括上年结转直达资金600.00万元)、灾害防治及应急管理支出1,797.00万元、额外支出1,000.00万元。

  2023年收支总预算74,508.00万元,2022年收支总预算119,008.00万元,减少44,500.00万元,降低37.39%。根本原因:2022年疫情因素影响部分企业复工复产,循环经济类企业增值税税率下调,导致一般公共预算收入减少。

  2023年收支总预算74,508.00万元,2022年支出预算119,008.00万元,减少44,500.00万元,降低37.39%。根本原因:2022年疫情因素影响部分企业复工复产,循环经济类企业增值税税率下调,导致一般公共预算收入减少。

  2023年收支总预算74,508.00万元。收入包括:一般公共预算拨款收入55,000.00万元、上级补助收入16,008.00万元、稳定调节资金2,900.00万元、上年结转600.00万元。支出包括:一般公共服务支出1,028.45万元、教育支出200.00万元、节能环保支出650.00、城乡社区支出7,682.55万元、资源勘探工业信息等支出61,400.00万元、住房保障支出750.00万元(包括上年结转直达资金600.00万元)、灾害防治及应急管理支出1,797.00万元、额外支出1,000.00万元。

  2023年一般公共预算当年拨款74,508.00万元,比2022年执行数增加13,788.61万元,根本原因:支持中小企业发展资金及园区基础设施建设项目费用有所增加。

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为316.00万元。与2022年执行数147.00万元相比,增加169.00万元,增长114.97%。根本原因是增加了园区第二周转房的费用。

  2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2023年预算数为200.00万元。与2022年执行数7.00万元相比,增加193.00万元,增长2757.14%。根本原因是根据藏发改投资﹝2021﹞103号文件,项目咨询评估费从预算内基本建设投资计划中支付,不再列入项目概算总投资。

  3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算数为103.8万元。与2022年执行数46.41万元相比,增加57.39万元,增长123.66%。根本原因是2023年委托第三方审计费有所增加。

  4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)2023年预算数为20.45万元。新增园区国库集中支付电子化系统费用。

  5.一般公共服务支出(类)税务事务(款)行政运行(项)2023年预算数为8.2万元。与2022年执行数0.46万元相比,增加7.74万元,增长1682.61%。根本原因是增加基本支出。

  6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2023年预算数为240.00万元。与2022年执行数41.10万元相比,增加198.90万元,增长483.94%。根本原因是增加招商引资费用。

  7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2023年预算数为140.00万元。与2022年执行数79.00万元相比,增加61.00万元,增长77.22%。根本原因是党建及驻村经费有所增加。

  8.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2023年预算数为200.00万元。与2022年执行数0万元相比,增加200.00万元。根本原因是格办(管委会)基地中小学聘用教师工资、改善办公条件等费用有所增加。

  9.节能环保(类)环境保护事务(款)环境保护管理事务(项)2023年预算数为350.00万元;环境监视测定与监察(款)别的环境监测与监察支出(项)2023年预算数为200.00万元;污染防治(款)水体(项)100.00万元。与2022年执行数15.00万元相比,增加635.00万元,增长4233.33%。主要原因是2023年新建项目有所增加。

  10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为230.00万元;城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)4,000.00万元;其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)3,452.55万元。与2022年执行数1,434.00万元相比,增加6,248.55万元,增长435.74%。主要原因是园区基础设施建设项目有所增加。

  11.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2023年预算数为61,400.00万元。与2022年执行数48,927.00万元相比,增加12,473.00万元,增长25.49%。主要原因是支持中小企业发展资金及园区综合服务费有所增加。

  12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)2023年预算数为750.00万元。新增园区保障性租赁住房建设项目。

  13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为222.00万元。与2022年执行数43.00万元相比,增加179.00万元,增长416.28%。消防事务(款)其他消防事务支出(项)1,575.00万元。主要原因是园区消防办公楼及附属设施建设后期费用,购置应急救援车等费用。

  14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2023年预算数为1,000.00万元。与2022年执行数9,239.95万元相比,减少8,239.95万元,降低89.18%。主要原因是2022年其他支出包括2021年园区综合服务费。

  2023年一般公共预算基本支出1,265.00万元,商品和服务支出1,265.00万元,其中:办公费23.00万元、印刷费41.00万元、咨询费160.00万元、手续费5.00万元、水费5.00万元、电费50.00万元、邮电费9.20万元、差旅费159.00万元、维修(护)费20.00万元、租赁费39.50万元、会议费17.50万元、培训费83.00万元、公务接待费20.00万元、劳务费16.00万元、委托业务费310.80万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他交通费用30.00万元、其他商品和服务支出246.00万元。

  我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等 相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三 公” 经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》藏财行〔2020〕9号文件。

  2023年“三公”经费预算数为50.00万元,其中:公务用车购置及运行费30.00万元、公务接待费20.00万元。

  2022年“三公”经费预算数为50.00万元,其中:公务用车购置及运行费30.00万元、公务接待费20.00万元。

  2023年“三公”经费预算与2022年相比无增减,严格执行接待标准,本着厉行节约的原则。

  管委会2023年度没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算支出情况表》、《政府性基金“三公”经费支出情况表》为空表。

  管委会2023年度政府采购预算安排支出832.45万元,其中:消防救援车及应急指挥车辆购置费675.00万元、为保障园区安全生产,事故应急救援,确保安全无事故发生。园区环境监视测定与监察平台设备购置费157.45万元,主要服务于园区排污企业。

  2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理34个,资金73,908.00万元,重点项目实行绩效目标管理7个,分别是支持中小企业发展资金43,400.00万元;园区2022年综合服务费资金18,000.00万元;园区一期基础设施建设资金4,000.00万元;消防业务楼及附属设施建设资金900.00万元;园区污水处理厂运营维护费资金700.00万元;琛茂综合体回购资金579.00万元;园区照明工程资金538.00万元,占年初项目支出预算总额的92.16%。

  三、事业单位营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位营收”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责紧密关联的项目或预算安排支出相对较大的项目。

  八、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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